Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 5º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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OPERAÇÕES ESPECIAIS | 60.467.171,52 | 8.452.621,48 | 50.083.510,22 | 8.452.621,48 | 50.083.510,22 | ||||||
GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | 33.800.000,00 | 4.398.950,77 | 23.431.699,98 | 4.720.150,40 | 23.093.177,87 | ||||||
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 192.568.156,28 | 23.264.772,79 | 151.174.743,22 | 26.632.240,16 | 134.872.433,76 | ||||||
GESTÃO DO IPASSP | 11.198.695,51 | 1.271.755,19 | 7.053.046,84 | 1.379.272,07 | 6.919.779,09 | ||||||
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPASSP | 23.203.000,00 | -2.838.982,05 | 15.224.876,10 | 3.089.805,31 | 15.224.876,10 | ||||||
GESTÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO | 5.902.689,00 | 786.903,16 | 3.015.319,69 | 860.463,81 | 2.860.198,31 | ||||||
ENCARGOS GERAIS | 166.695.714,66 | 28.580.226,21 | 127.718.607,00 | 28.327.416,05 | 127.320.136,43 | ||||||
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 251.220.798,86 | 41.822.849,20 | 204.187.502,87 | 41.822.700,18 | 204.187.353,85 | ||||||
DEFESA CIVIL, ATENÇÃO E PREVENÇÃO | 3.529.739,16 | 353.113,37 | 2.879.923,83 | 167.025,08 | 2.313.366,02 | ||||||
SANTA MARIA SEGURA | 12.468.523,00 | 1.687.470,36 | 10.727.130,09 | 2.023.044,95 | 10.166.472,08 | ||||||
SERVIÇOS DE SAÚDE | 115.239.347,42 | 16.158.482,96 | 92.749.495,31 | 18.709.111,58 | 84.365.210,16 | ||||||
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 19.285.525,00 | 2.610.227,44 | 15.973.877,69 | 2.929.438,26 | 15.186.262,03 | ||||||
SORRIA SANTA MARIA | 1.494.608,74 | 108.761,71 | 973.303,48 | 221.765,05 | 841.949,98 | ||||||
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 3.889.507,88 | 718.743,47 | 3.118.692,19 | 550.589,90 | 2.829.979,80 | ||||||
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 29.392.470,64 | 3.012.260,17 | 26.202.435,20 | 4.299.181,95 | 22.162.239,03 | ||||||
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11.809.515,62 | 1.590.170,36 | 8.824.228,61 | 1.723.764,58 | 7.649.869,64 | ||||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 9.622.968,06 | 1.500.468,59 | 8.526.429,54 | 1.671.438,93 | 8.331.726,42 | ||||||
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | 26.629,91 | 0,00 | 3.600,00 | 531,33 | 3.331,81 | ||||||
PREVENÇÃO E CUIDADO EM ISTs/HIV | 971.779,92 | 56.383,25 | 643.764,33 | 293.317,07 | 536.457,18 | ||||||
SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO | 1.798.610,32 | 179.795,80 | 917.420,61 | 478.473,19 | 826.366,99 | ||||||
MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 80.696,83 | 0,00 | 39.921,15 | 1.283,55 | 39.921,15 | ||||||
INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA REDE | 68.016.765,17 | 6.551.072,08 | 58.526.180,20 | 9.398.008,39 | 43.182.903,52 | ||||||
VALORIZAÇÃO E COMPROMISSO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 347.000,00 | 29.516,28 | 208.038,21 | 64.947,76 | 204.894,21 | ||||||
REDE DIGITAL | 2.719.777,25 | 157.941,41 | 2.627.640,18 | 453.364,27 | 2.099.063,63 | ||||||
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 206.368.328,33 | 34.636.377,53 | 177.843.919,86 | 39.584.970,98 | 170.557.146,62 | ||||||
EDUCAR E EMPREENDER: PROJETANDO O FUTURO | 557.315,00 | 61.021,14 | 511.550,37 | 311.543,00 | 409.105,32 | ||||||
TODOS JUNTOS: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSÍVEL | 2.742.824,72 | 356.917,60 | 2.740.242,32 | 654.034,29 | 2.102.709,27 | ||||||
CRIATIVA SANTA MARIA | 495.532,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SANTA MARIA DO FUTURO | 19.631.307,56 | 276.553,56 | 18.381.106,13 | 2.479.702,26 | 9.260.269,67 | ||||||
VIVA SANTA MARIA | 7.738.233,81 | 1.374.740,31 | 6.697.024,50 | 1.957.514,02 | 6.587.654,55 | ||||||
GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 16.270.174,57 | 334.121,07 | 6.031.109,91 | 1.263.064,76 | 4.310.622,35 | ||||||
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE | 3.879.623,91 | 180.693,33 | 3.698.192,29 | 197.385,13 | 3.693.392,29 | ||||||
ESPORTE E LAZER EM SANTA MARIA | 1.523.391,42 | 465.489,71 | 1.461.003,74 | 624.506,66 | 1.416.142,74 | ||||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1.493.472,50 | 4.000,00 | 556.068,19 | 45.080,38 | 103.265,13 | ||||||
MAIS MORADIA | 8.764.889,15 | 0,00 | 15.036,00 | 15.036,00 | 15.036,00 | ||||||
REFEIÇÃO PARA TODOS | 2.087.835,00 | 175.208,56 | 1.813.444,74 | 365.195,90 | 1.491.212,01 | ||||||
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | 1.024.960,03 | 26.710,38 | 963.105,70 | 249.816,62 | 713.082,91 | ||||||
PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SANTA MARIA | 22.755.464,61 | 2.265.489,31 | 18.111.344,17 | 4.080.395,84 | 14.827.524,56 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Nov/2024, 10h e 37m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 5º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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CIDADANIA AOS IDOSOS | 6.868.455,00 | 532.921,07 | 3.818.726,78 | 640.674,54 | 3.076.716,05 | ||||||
GARANTINDO DIREITOS À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 9.359.632,84 | 1.337.911,95 | 5.864.093,90 | 1.888.295,09 | 5.342.311,55 | ||||||
INTEGRAÇÃO E APOIO AOS DISTRITOS | 797.976,50 | 99.397,59 | 321.666,26 | 123.673,94 | 261.296,88 | ||||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 1.000,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | ||||||
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL | 3.294.090,15 | 50.905,10 | 2.088.844,39 | 246.188,86 | 1.785.141,69 | ||||||
ABASTECIMENTO RURAL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 83,90 | 277,06 | ||||||
REVITALIZAÇÃO DO EIXO INDUSTRIAL SANTAMARIENSE | 220.000,00 | 500,00 | 212.294,11 | 16.298,49 | 164.143,47 | ||||||
SANTA MARIA EMPREENDEDORA | 1.857.366,00 | -332.875,41 | 934.473,02 | 165.901,16 | 840.908,62 | ||||||
AEROPORTO MUNICIPAL | 1.292.239,77 | -7.353,12 | 830.888,41 | 94.191,23 | 346.455,60 | ||||||
INCENTIVO AO TURISMO | 1.680.204,32 | 240.849,42 | 1.042.485,71 | 62.719,92 | 266.246,52 | ||||||
INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA | 139.235.961,68 | 6.190.607,81 | 91.434.328,48 | 10.173.332,22 | 59.801.323,78 | ||||||
SERVIÇOS CEMITERIAIS | 1.856.257,50 | 51.236,79 | 1.824.071,33 | 304.462,48 | 1.437.349,40 | ||||||
LUZ É SEGURANÇA | 14.866.000,00 | 578.040,32 | 12.509.411,73 | 2.283.337,11 | 10.084.285,22 | ||||||
MAIS SANEAMENTO, MAIS SAÚDE | 33.704.753,56 | 567.969,97 | 19.626.942,95 | 3.490.728,39 | 15.589.553,41 | ||||||
INFRAESTRUTURA RURAL | 29.442.789,79 | 2.947.655,78 | 11.850.441,80 | 1.801.059,11 | 8.989.905,42 | ||||||
CIDADE SUSTENTÁVEL | 40.559.677,20 | 2.976.741,90 | 39.127.749,74 | 5.866.626,22 | 31.671.726,75 | ||||||
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 3.155.351,32 | 774.400,00 | 2.766.470,76 | 745.936,07 | 1.161.745,01 | ||||||
TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIROS | 24.201.199,18 | 3.598.662,14 | 16.292.774,21 | 3.598.662,14 | 15.764.774,21 | ||||||
CONTROLE E SEGURANÇA VIÁRIAS | 13.571.400,77 | 1.615.361,02 | 11.529.733,15 | 2.205.967,25 | 10.416.024,97 | ||||||
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 1.235.947,91 | 153.600,00 | 1.059.582,71 | 13.860,00 | 851.900,10 | ||||||
DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS | 335.000,00 | 5.890,00 | 40.899,92 | 30.299,61 | 34.024,59 | ||||||
ESPAÇOS PÚBLICOS ARBORIZADOS | 2.866.863,54 | 400.057,20 | 2.072.981,38 | 82.461,37 | 340.037,60 | ||||||
BEM ESTAR ANIMAL | 1.088.511,62 | 5.266,00 | 665.711,39 | 113.703,50 | 429.280,99 | ||||||
POUPA TEMPO | 18.200,00 | 1.120,00 | 4.514,00 | 0,00 | 3.394,00 | ||||||
DESCOMPLICA SANTA MARIA | 35.000,00 | 0,00 | 18.429,00 | 0,00 | 3.744,00 | ||||||
TRANSCENDER | 187.800,00 | 12.580,65 | 141.000,00 | 21.399,52 | 113.153,80 | ||||||
ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 503.000,00 | 177.024,10 | 417.808,90 | 38.162,80 | 273.722,99 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 133.367.481,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.786.685.803,58 | 202.589.296,78 | 1.280.152.304,49 | 244.106.226,06 | 1.149.838.932,38 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Nov/2024, 10h e 37m. | |||||||||||